Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
00000085 2025 19/03/2025 000000000000085 12.275.228/0001-73 TENOARA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 2.815,00 2.815,00 2.815,00
00000110 2025 19/03/2025 000000000000110 38.448.137/0001-86 LARISSA RENATA SANTOS NUNES - ME/SN 3.3.9.0.39.59.00.00.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00
00000080 2025 17/03/2025 000000000000080 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 36,50 36,50 36,50
00000114 2025 06/03/2025 000000000000114 037.744.834-69 ALEX SILVEIRA CORREIA MOURA 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 240,00 240,00 240,00
00000069 2025 27/02/2025 000000000000069 09.089.356/0001-18 ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 112,26 112,26 112,26
00000070 2025 27/02/2025 000000000000070 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 458,54 458,54 458,54
00000072 2025 27/02/2025 000000000000072 29.979.036/0001-40 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 11.877,67 11.877,67 11.877,67
00000071 2025 25/02/2025 000000000000071 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 69,00 69,00 69,00
00000059 2025 24/02/2025 000000000000059 001.050.804-03 CLAUDIVANIO FAUSTINO DA SILVA 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 1.100,00 1.100,00 1.100,00
00000041 2025 21/02/2025 000000000000041 083.116.154-03 RAQUEL KESIA GOMES DA SILVA 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00000064 2025 21/02/2025 000000000000064 09.326.760/0001-68 CASA DAS TINTAS LTDA 3.3.9.0.30.24.00.00.0000 429,23 429,23 429,23
00000037 2025 20/02/2025 000000000000037 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 12.000,00 12.000,00 12.000,00
00000038 2025 20/02/2025 000000000000038 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 56.825,00 56.825,00 56.825,00
00000039 2025 20/02/2025 000000000000039 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 21.780,00 21.780,00 21.780,00
00000040 2025 20/02/2025 000000000000040 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 54.000,00 54.000,00 54.000,00
00000042 2025 20/02/2025 000000000000042 086.935.194-09 ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.632,65 1.632,65 1.632,65
00000043 2025 20/02/2025 000000000000043 313.322.934-68 MARIA CLAUDINA DA SILVA 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 1.632,65 1.632,65 1.632,65
00000044 2025 20/02/2025 000000000000044 788.173.073-00 CLAUDIANA DE SA CARVALHO 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.632,65 1.632,65 1.632,65
00000045 2025 20/02/2025 000000000000045 132.495.754-96 MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO 3.3.9.0.36.16.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000046 2025 20/02/2025 000000000000046 132.495.754-96 MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 2.551,02 2.551,02 2.551,02