Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
00000156 2025 20/05/2025 000000000000156 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 54.000,00 54.000,00 54.000,00
00000157 2025 20/05/2025 000000000000157 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 12.000,00 12.000,00 12.000,00
00000158 2025 20/05/2025 000000000000158 062.065.664-63 ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000159 2025 20/05/2025 000000000000159 019.821.394-80 ALEXANDRE DE MENDONCA MACHADO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000160 2025 20/05/2025 000000000000160 144.721.904-00 GUSTAVO ARNE JERONIMO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000161 2025 20/05/2025 000000000000161 041.135.964-92 JOSIVAL ANTONIO DE LIMA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000162 2025 20/05/2025 000000000000162 842.636.444-68 HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000163 2025 20/05/2025 000000000000163 861.289.814-53 JURANDIR DUARTE DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000164 2025 20/05/2025 000000000000164 087.131.524-67 LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000165 2025 20/05/2025 000000000000165 078.566.914-09 MAURICIO DOS SANTOS ALVES 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000166 2025 20/05/2025 000000000000166 871.830.994-15 WAGNER CAVALCANTE DE MELO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000170 2025 20/05/2025 000000000000170 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 24,00 24,00 24,00
00000184 2025 19/05/2025 000000000000184 18.054.316/0001-21 P e A CONSULTORIA -M,J I JUCA DE AGUIAR SERVICOS 3.3.9.0.35.99.00.00.0000 9.000,00 9.000,00 9.000,00
00000187 2025 19/05/2025 000000000000187 38.448.137/0001-86 LARISSA RENATA SANTOS NUNES - ME/SN 3.3.9.0.39.59.00.00.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00
00000186 2025 09/05/2025 000000000000186 29.979.036/0001-40 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 1.370,52 1.370,52 1.370,52
00000183 2025 07/05/2025 000000000000183 31.258.047/0001-83 KAS SERVICOS GRAFICOS E COMUNICACCAO VISUAL LTDA 3.3.9.0.30.23.00.00.0000 880,00 880,00 880,00
00000188 2025 07/05/2025 000000000000188 023.515.294-30 WAGNER DELANEY FERREIRA DE LIMA 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.395,00 1.395,00 1.395,00
00000191 2025 06/05/2025 000000000000191 42.125.931/0001-66 MIGUEL MORAES FILHO - ME 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 2.953,00 2.953,00 2.953,00
00000190 2025 05/05/2025 000000000000190 13.503.377/0001-05 JOAO AGRIPINO DA SILVA - ME 3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00000149 2025 30/04/2025 000000000000149 470.033.404-53 WILNA MORAES REGO DE ALBUQUERQUE 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 1.815,00 1.815,00 1.815,00