Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
00000297 2024 26/08/2024 000000000000297 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 69,00 69,00 69,00
00000296 2024 21/08/2024 000000000000296 09.089.356/0001-18 ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 109,99 109,99 109,99
00000273 2024 19/08/2024 000000000000273 18.495.693/0001-04 GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXAO 3.3.9.0.39.92.00.00.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00000274 2024 19/08/2024 000000000000274 18.495.693/0001-04 GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXAO 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.300,00 1.300,00 1.300,00
00000284 2024 19/08/2024 000000000000284 29.979.036/0001-40 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 9.154,05 9.154,05 9.154,05
00000285 2024 19/08/2024 000000000000285 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 12,00 12,00 12,00
00000295 2024 19/08/2024 000000000000295 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 362,46 362,46 362,46
00000275 2024 16/08/2024 000000000000275 055.546.894-18 ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000276 2024 16/08/2024 000000000000276 087.131.524-67 LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000277 2024 16/08/2024 000000000000277 861.289.814-53 JURANDIR DUARTE DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000278 2024 16/08/2024 000000000000278 072.868.584-16 JOSE ERIVALDO SIMPLICIO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000279 2024 16/08/2024 000000000000279 037.984.194-00 JOSE ALBINO GONCALVES DE FREITAS JUNIOR 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000280 2024 16/08/2024 000000000000280 041.135.964-92 JOSIVAL ANTONIO DE LIMA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000281 2024 16/08/2024 000000000000281 008.986.544-83 JACSON MIGUEL DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000282 2024 16/08/2024 000000000000282 708.018.004-04 CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000283 2024 16/08/2024 000000000000283 062.065.664-63 ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000263 2024 15/08/2024 000000000000263 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 54.000,00 54.000,00 54.000,00
00000264 2024 15/08/2024 000000000000264 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 35.750,00 35.750,00 35.750,00
00000265 2024 15/08/2024 000000000000265 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 19.800,00 19.800,00 19.800,00
00000266 2024 15/08/2024 000000000000266 925.886.544-87 FLAVIO SILVA GOMES 3.1.9.0.11.40.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00