Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
00000046 2026 19/02/2026 000000000000046 861.289.814-53 JURANDIR DUARTE DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000047 2026 19/02/2026 000000000000047 087.131.524-67 LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000048 2026 19/02/2026 000000000000048 078.566.914-09 MAURICIO DOS SANTOS ALVES 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000049 2026 19/02/2026 000000000000049 871.830.994-15 WAGNER CAVALCANTE DE MELO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
00000050 2026 19/02/2026 000000000000050 29.979.036/0001-40 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 7.950,30 7.950,30 7.950,30
00000051 2026 19/02/2026 000000000000051 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 381,68 381,68 381,68
00000052 2026 19/02/2026 000000000000052 09.089.356/0001-18 ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 129,99 129,99 129,99
00000054 2026 19/02/2026 000000000000054 12.275.228/0001-73 TENOARA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 4.150,00 4.150,00 4.150,00
00000055 2026 19/02/2026 000000000000055 38.448.137/0001-86 LARISSA RENATA SANTOS NUNES - ME/SN 3.3.9.0.39.59.00.00.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00
00000056 2026 19/02/2026 000000000000056 18.054.316/0001-21 P e A CONSULTORIA -M,J I JUCA DE AGUIAR SERVICOS 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 9.000,00 9.000,00 9.000,00
00000064 2026 10/02/2026 000000000000064 141.620.824-05 ISAEL IGOR OLIVEIRA DA SILVA 3.3.9.0.36.22.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
00000060 2026 06/02/2026 000000000000060 57.829.623/0001-99 N S B SANTOS LTDA 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 776,15 776,15 776,15
00000063 2026 06/02/2026 000000000000063 010.256.744-13 ANTONIO CARLOS SILVA DE PAULA 3.3.9.0.36.22.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
00000057 2026 03/02/2026 000000000000057 06.864.595/0001-00 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2.312,60 2.312,60 2.312,60
00000030 2026 23/01/2026 000000000000030 31.258.047/0001-83 KAS SERVICOS GRAFICOS E COMUNICACCAO VISUAL LTDA 3.3.9.0.39.01.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
00000031 2026 23/01/2026 000000000000031 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 69,00 69,00 69,00
00000001 2026 20/01/2026 000000000000001 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 54.000,00 54.000,00 54.000,00
00000002 2026 20/01/2026 000000000000002 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 12.000,00 12.000,00 12.000,00
00000003 2026 20/01/2026 000000000000003 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 67.888,00 67.888,00 67.888,00
00000004 2026 20/01/2026 000000000000004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 21.780,00 21.780,00 21.780,00