Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
00000273 2025 20/08/2025 000000000000273 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 96,00 96,00 96,00
00000277 2025 20/08/2025 000000000000277 18.054.316/0001-21 P e A CONSULTORIA -M,J I JUCA DE AGUIAR SERVICOS 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 9.000,00 9.000,00 9.000,00
00000280 2025 20/08/2025 000000000000280 12.275.228/0001-73 TENOARA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 4.150,00 4.150,00 4.150,00
00000282 2025 20/08/2025 000000000000282 086.935.194-09 ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.600,00 1.600,00 1.600,00
00000283 2025 20/08/2025 000000000000283 313.322.934-68 MARIA CLAUDINA DA SILVA 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00000284 2025 19/08/2025 000000000000284 023.515.294-30 WAGNER DELANEY FERREIRA DE LIMA 3.3.9.0.36.18.00.00.0000 756,00 756,00 756,00
00000281 2025 18/08/2025 000000000000281 38.448.137/0001-86 LARISSA RENATA SANTOS NUNES - ME/SN 3.3.9.0.39.59.00.00.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00
00000252 2025 25/07/2025 000000000000252 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 69,00 69,00 69,00
00000250 2025 22/07/2025 000000000000250 11.918.182/0001-09 U V E A L - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 200,00 200,00 200,00
00000251 2025 22/07/2025 000000000000251 29.979.036/0001-40 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 9.742,07 9.742,07 9.742,07
00000223 2025 18/07/2025 000000000000223 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 54.000,00 54.000,00 54.000,00
00000224 2025 18/07/2025 000000000000224 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 12.000,00 12.000,00 12.000,00
00000225 2025 18/07/2025 000000000000225 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 67.579,00 67.579,00 67.579,00
00000226 2025 18/07/2025 000000000000226 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 18.000,00 18.000,00 18.000,00
00000227 2025 18/07/2025 000000000000227 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 21.780,00 21.780,00 21.780,00
00000228 2025 18/07/2025 000000000000228 086.935.194-09 ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.632,65 1.632,65 1.632,65
00000229 2025 18/07/2025 000000000000229 313.322.934-68 MARIA CLAUDINA DA SILVA 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 2.040,81 2.040,81 2.040,81
00000230 2025 18/07/2025 000000000000230 132.495.754-96 MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 2.551,02 2.551,02 2.551,02
00000231 2025 18/07/2025 000000000000231 132.495.754-96 MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO 3.3.9.0.36.16.00.00.0000 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00000232 2025 18/07/2025 000000000000232 062.065.664-63 ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00