Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
00000147 2024 16/04/2024 000000000000147 119.835.774-64 SELMA DO NASCIMENTO SANTOS 3.3.9.0.36.59.00.00.0000 3.200,00 3.200,00 3.200,00
00000150 2024 15/04/2024 000000000000150 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
00000115 2024 02/04/2024 000000000000115 062.065.664-63 ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 6.000,00 6.000,00 6.000,00
00000116 2024 02/04/2024 000000000000116 008.986.544-83 JACSON MIGUEL DA SILVA 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 6.000,00 6.000,00 6.000,00
00000117 2024 02/04/2024 000000000000117 116.754.344-09 MARIA JULIA LEANDRO SILVA 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 2.750,00 2.750,00 2.750,00
00000120 2024 02/04/2024 000000000000120 17.534.077/0001-44 DEBORA DANIELA BARROS DIAS 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 430,00 430,00 430,00
00000111 2024 25/03/2024 000000000000111 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
00000107 2024 22/03/2024 000000000000107 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 11,00 11,00 11,00
00000102 2024 21/03/2024 000000000000102 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 342,66 342,66 342,66
00000103 2024 21/03/2024 000000000000103 09.089.356/0001-18 ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 109,99 109,99 109,99
00000106 2024 21/03/2024 000000000000106 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 11,00 11,00 11,00
00000067 2024 20/03/2024 000000000000067 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 12.708,00 12.708,00 12.708,00
00000068 2024 20/03/2024 000000000000068 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 54.000,00 54.000,00 54.000,00
00000069 2024 20/03/2024 000000000000069 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 18.000,00 18.000,00 18.000,00
00000070 2024 20/03/2024 000000000000070 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 35.750,00 35.750,00 35.750,00
00000072 2024 20/03/2024 000000000000072 062.065.664-63 ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
00000073 2024 20/03/2024 000000000000073 708.018.004-04 CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
00000074 2024 20/03/2024 000000000000074 046.368.264-50 JADER MESSIAS SILVA LEAO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
00000075 2024 20/03/2024 000000000000075 008.986.544-83 JACSON MIGUEL DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
00000076 2024 20/03/2024 000000000000076 041.135.964-92 JOSIVAL ANTONIO DE LIMA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00