Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
00000099 2024 20/03/2024 000000000000099 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 6.600,00 6.600,00 6.600,00
00000100 2024 20/03/2024 000000000000100 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 6.600,00 6.600,00 6.600,00
00000101 2024 20/03/2024 000000000000101 888.617.594-91 CLESIVANIA MIGUEL DA SILVA LIMA 3.3.9.0.36.16.00.00.0000 3.200,00 3.200,00 3.200,00
00000105 2024 20/03/2024 000000000000105 15.209.990/0001-40 MARCAL e FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
00000109 2024 20/03/2024 000000000000109 29.979.036/0001-40 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 11.849,94 11.849,94 11.849,94
00000110 2024 20/03/2024 000000000000110 925.886.544-87 FLAVIO SILVA GOMES 3.1.9.0.11.40.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
00000083 2024 19/03/2024 000000000000083 119.835.774-64 SELMA DO NASCIMENTO SANTOS 3.3.9.0.36.59.00.00.0000 3.200,00 3.200,00 3.200,00
00000108 2024 19/03/2024 000000000000108 18.495.693/0001-04 GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXAO 3.3.9.0.39.92.00.00.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00000071 2024 18/03/2024 000000000000071 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 36,50 36,50 36,50
00000082 2024 18/03/2024 000000000000082 12.275.228/0001-73 TENOARA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 2.040,00 2.040,00 2.040,00
00000104 2024 08/03/2024 000000000000104 27.994.176/0001-62 KENNERSON NALVES CRISANTO 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 220,00 220,00 220,00
00000051 2024 27/02/2024 000000000000051 081.642.714-38 MICHELINE SANTOS CORDEIRO 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 5.500,00 5.500,00 5.500,00
00000066 2024 26/02/2024 000000000000066 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
00000048 2024 21/02/2024 000000000000048 012.948.504-74 JOSE FELIX FERREIRA 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 210,00 210,00 210,00
00000031 2024 20/02/2024 000000000000031 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 54.000,00 54.000,00 54.000,00
00000032 2024 20/02/2024 000000000000032 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 4.027,45 4.027,45 4.027,45
00000033 2024 20/02/2024 000000000000033 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 24.556,12 24.556,12 24.556,12
00000034 2024 20/02/2024 000000000000034 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 12.708,00 12.708,00 12.708,00
00000035 2024 20/02/2024 000000000000035 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 18.000,00 18.000,00 18.000,00
00000036 2024 20/02/2024 000000000000036 119.835.774-64 SELMA DO NASCIMENTO SANTOS 3.3.9.0.36.59.00.00.0000 3.200,00 3.200,00 3.200,00